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【经营合规专项行动】高举审计利剑  保障经营合规

作者:党群部信息发布 发布时间:2022年05月26日

  为贯彻落实国资委关于中央企业“合规管理强化年”工作部署积极落实集团公司股份公司“经营合规管理年”专项行动安排,芜湖新兴具体结合生产实际积极筹划、主动作为,深入开展经营合规专项审计,全方位、深层次排查公司经营管理各领域、各业务风险漏洞,防范于未然,助力公司高质量合规经营发展。

  明确责任体系,保障有序推进。为确保经营合规专项审计工作稳步推进,芜湖新兴专项成立专项领导工作组,组织推动经营合规审计工作开展,统筹协调解决审计过程中的重大问题,指导监督各项工作落实落地。同时,下设实施工作组,负责具体经营合规审计工作计划的实施。3月30日,芜湖新兴组织召开经营合规审计工作启动会,公司主要领导传达国务院国资委及上级公司关于“经营合规管理年”工作精神,深刻阐述开展本次经营合规专项审计的重要意义,强调要求各部门高度重视、积极配合,通过审计检查工作主动发现问题,堵塞漏洞,持续提升企业依法合规管理水平。

  紧盯重点领域,防控关键风险。芜湖新兴按照“经营合规管理年”工作方案,全面启动经营合规审计工作,重点对规章制度执行落实情况重要业务领域法律合规风险情况进行系统排查。全面梳理经营管理各方面内部控制的有效性,检查公司内控制度体系及各项法律法规是否严格执行、公司历年内外部审计问题整改落实情况、长效机制建立情况,持续提升公司合规管理能力和风险防范能力。

  加强组织协调,提高审计成效。芜湖新兴本次经营合规审计工作充分调动审计、内控、法律、经营等各方面专业力量,对公司经营管理各专项模块分组开展检查,通过审计访谈、检查清单资料、穿行测试、编制审计底稿、审计反馈、出具审计报告等方式,全面审计检查公司所有部门2021年度相关工作。每个经营合规审计项目设有主审人、配合人、监督人,确保审计过程的完整性、合规性、公正性。同时,为有效推进经营合规审计工作,审计小组定期召开碰头会,交流审计问题、交换审计意见,明确阶段性任务,确保有序、高效圆满完成经营合规审计工作任务